【資料圖】
*ST美尚5月16日收深交所年報(bào)問詢函,《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》顯示,根據(jù)內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),報(bào)告期內(nèi)公司未發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)告、非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷。公司確定的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷評(píng)價(jià)的定性標(biāo)準(zhǔn)中,重大缺陷標(biāo)準(zhǔn)包括公司更正已公布的財(cái)務(wù)報(bào)告。2022年2月8日,公司對(duì)2021年三季度報(bào)告進(jìn)行差錯(cuò)更正;2022年2月25日,公司對(duì)2021年半年度報(bào)告進(jìn)行差錯(cuò)更正;2022年4月29日公司對(duì)2016年至2020年度的合并及母公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正;2023年4月27日,公司對(duì)2016年至2021年度的合并及母公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。
公司被要求逐項(xiàng)對(duì)照公司確定的內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),說明公司認(rèn)定截至2022年12月31日(內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日)公司內(nèi)部控制有效的相關(guān)表述是否存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述的情形,同時(shí)說明是否還存在其他財(cái)務(wù)報(bào)告、非財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)部控制缺陷,如是,請(qǐng)說明具體情形。
(文章來源:界面新聞)
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